• 索 引 号:QZ11111-0302-2020-00048
    • 发布机构:德化县自然资源局
    • 公文生成日期:2020-09-30
    2019年度德化县自然资源局部门决算
    时间:2020-09-30 08:30

     

     

     

    2019年度

    德化县自然资源局

    部门决算

     

     

     

     

     

     

     

     

    目 录

    第一部分 部门概况 ..............................3

    一、部门主要职责 ................................3

    二、部门决算单位基本情况 .........................3

    三、部门主要工作总结..............................4

    第二部分 2019年度部门决算表 ......................4

    一、收入支出决算总表 ...........................4

    二、收入决算表 ...................................6

    三、支出决算表 ...................................7

    四、财政拨款收入支出决算总表 ...................8

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............10

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............11

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .......12

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........15

    九、机构运行信息表................................16

    第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............17

    一、收入支出决算总体情况说明 .................17

    二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......18

    三、政府性基金支出决算情况说明 ...............19

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....21

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..............................................22

    六、预算绩效情况说明.......................23

    七、其他重要事项情况说明.........................24

    第四部分 名词解释 ...........................25

     

     

     

     

     

     

    第一部分 部门概况

     

    一、部门主要职责

    德化县自然资源局的主要职责是:

    (一)负责全县建设用地申请受理、审核报批和供应管理;科学编制并执行土地利用总体规划;统一管理全县地籍调查、基准地价更新和不动产权登记发证。

    (二)负责全县矿产资源勘察、开发整理和地质环境恢复治理;负责指导地质灾害巡查监测、应急处置以及地质遗迹保护工作。

    (三)负责全县耕地保护管理工作,指导和监督土地开发整理、旧村复垦和基本农田保护,指导农用地转用和土地征收。

    二、部门决算单位基本情况

    从决算单位构成看,德化县国土资源局包括1个机关行政科(股)室及6个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

    德化县自然资源局

    财政全额拨款

    91

    83

    三、部门主要工作总结

    2019年,德化县自然资源局主要任务是:土地和矿产资源的保护,开发利用管理。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)全力保障各类建设用地需求。

    (二)全力做好耕地保护,开发整理工作。

    (三)做好矿产资源勘察,开发管理工作。

     

    第二部分 2019年度部门决算表

     

    1.                收入支出决算总表

    收支决算总表

     

     

     

     

    编制单位:德化县自然

     

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目(按支出功能分类)

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款收入

    7,052.90

    一、一般公共服务支出

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    59,471.08

    二、外交支出

    0.00

    三、上级补助收入

    0.00

    三、国防支出

    0.00

    四、事业收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

    五、经营收入

    0.00

    五、教育支出

    0.00

    六、附属单位上缴收入

    0.00

    六、科学技术支出

    0.00

    七、其他收入

    606.80

    七、文化旅游体育与传媒支出

    0.00

     

     

    八、社会保障和就业支出

    0.00

     

     

    九、卫生健康支出

    0.00

     

     

    十、节能环保支出

    0.00

     

     

    十一、城乡社区支出

    61,199.80

     

     

    十二、农林水支出

    0.00

     

     

    十三、交通运输支出

    0.00

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

    0.00

     

     

    十五、商业服务业等支出

    0.00

     

     

    十六、金融支出

    0.00

     

     

    十七、援助其他地区支出

    0.00

     

     

    十八、自然资源海洋气象等支出

    3,204.62

     

     

    十九、住房保障支出

    0.00

     

     

    二十、粮油物资储备支出

    0.00

     

     

    二十一、灾害防治及应急管理支出

    9.00

     

     

    二十二、其他支出

    0.00

     

     

    二十三、债务还本支出

    0.00

     

     

    二十四、债务付息支出

    0.00

    本年收入合计

    67,130.78

    本年支出合计

    64,413.42

    用事业基金弥补收支差额

    0.00

    结余分配

    0.00

    年初结转和结余

    5,948.42

    年末结转和结余

    8,665.78

    合计

    73,079.20

    合计

    73,079.20

    注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

     

     

     

     

     

    2.                收入决算表

     

     

    收入决算表

     

    编制单位:德化县自然资源局

    2019年度

     

     

     

     

     

    金额单位:万元

     

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     
     
     

    合计

    67,130.78

    66,523.98

     

     

     

     

    606.80

     

    212

    城乡社区支出

    60,900.01

    60,900.01

     

     

     

     

     

     

    21202

    城乡社区规划与管理

    55.00

    55.00

     

     

     

     

     

     

    2120201

      城乡社区规划与管理

    55.00

    55.00

     

     

     

     

     

     

    21203

    城乡社区公共设施

    1,373.93

    1,373.93

     

     

     

     

     

     

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    1,373.93

    1,373.93

     

     

     

     

     

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    27,271.08

    27,271.08

     

     

     

     

     

     

    2120801

      征地和拆迁补偿支出

    3,453.71

    3,453.71

     

     

     

     

     

     

    2120802

      土地开发支出

    16,322.66

    16,322.66

     

     

     

     

     

     

    2120806

      土地出让业务支出

    300.00

    300.00

     

     

     

     

     

     

    2120810

      棚户区改造支出

    2,517.57

    2,517.57

     

     

     

     

     

     

    2120899

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

    4,677.14

    4,677.14

     

     

     

     

     

     

    21215

    土地储备专项债券收入安排的支出

    32,200.00

    32,200.00

     

     

     

     

     

     

    2121501

      征地和拆迁补偿支出

    16,790.14

    16,790.14

     

     

     

     

     

     

    2121502

      土地开发支出

    15,409.86

    15,409.86

     

     

     

     

     

     

    220

    自然资源海洋气象等支出

    6,218.77

    5,611.97

     

     

     

     

    606.80

     

    22001

    自然资源事务

    6,218.77

    5,611.97

     

     

     

     

    606.80

     

    2200101

      行政运行

    1,801.67

    1,194.87

     

     

     

     

    606.80

     

    2200104

      自然资源规划及管理

    10.00

    10.00

     

     

     

     

     

     

    2200105

      土地资源调查

    85.00

    85.00

     

     

     

     

     

     

    2200110

      国土整治

    3,262.50

    3,262.50

     

     

     

     

     

     

    2200114

      地质矿产资源利用与保护

    597.30

    597.30

     

     

     

     

     

     

    2200199

      其他自然资源事务支出

    462.30

    462.30

     

     

     

     

     

     

    224

    灾害防治及应急管理支出

    12.00

    12.00

     

     

     

     

     

     

    22406

    自然灾害防治

    12.00

    12.00

     

     

     

     

     

     

    2240601

      地质灾害防治

    12.00

    12.00

     

     

     

     

     

     
                                 

     

    注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

    3.                支出决算表

     

     

    支出决算表

     

     

     

     

     

     

    编制单位:德化县自然资源局

    2019年度

     

     

     

     

    金额单位:万元

     

     

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

     

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

     

     

     

     

     

     

    合计

    64,413.42

    1,802.81

    62,610.62

     

     

     

     

     

    212

    城乡社区支出

    61,199.81

     

    61,199.81

     

     

     

     

     

    21203

    城乡社区公共设施

    1,373.93

     

    1,373.93

     

     

     

     

     

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    1,373.93

     

    1,373.93

     

     

     

     

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    25,768.21

     

    25,768.21

     

     

     

     

     

    2120801

      征地和拆迁补偿支出

    3,453.71

     

    3,453.71

     

     

     

     

     

    2120802

      土地开发支出

    16,322.66

     

    16,322.66

     

     

     

     

     

    2120806

      土地出让业务支出

    300.00

     

    300.00

     

     

     

     

     

    2120810

      棚户区改造支出

    2,517.57

     

    2,517.57

     

     

     

     

     

    2120899

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

    3,174.27

     

    3,174.27

     

     

     

     

     

    21211

    农业土地开发资金安排的支出

    418.79

     

    418.79

     

     

     

     

     

    2121100

      农业土地开发资金安排的支出

    418.79

     

    418.79

     

     

     

     

     

    21215

    土地储备专项债券收入安排的支出

    32,200.00

     

    32,200.00

     

     

     

     

     

    2121501

      征地和拆迁补偿支出

    16,790.14

     

    16,790.14

     

     

     

     

     

    2121502

      土地开发支出

    15,409.86

     

    15,409.86

     

     

     

     

     

    21299

    其他城乡社区支出

    1,438.88

     

    1,438.88

     

     

     

     

     

    2129901

      其他城乡社区支出

    1,438.88

     

    1,438.88

     

     

     

     

     

    220

    自然资源海洋气象等支出

    3,204.62

    1,802.81

    1,401.81

     

     

     

     

     

    22001

    自然资源事务

    3,204.62

    1,802.81

    1,401.81

     

     

     

     

     

    2200101

      行政运行

    1,802.81

    1,802.81

     

     

     

     

     

     

    2200110

      国土整治

    680.93

     

    680.93

     

     

     

     

     

    2200114

      地质矿产资源利用与保护

    303.53

     

    303.53

     

     

     

     

     

    2200199

      其他自然资源事务支出

    417.35

     

    417.35

     

     

     

     

     

    224

    灾害防治及应急管理支出

    9.00

     

    9.00

     

     

     

     

     

    22406

    自然灾害防治

    9.00

     

    9.00

     

     

     

     

     

    2240601

      地质灾害防治

    9.00

     

    9.00

     

     

     

     

     
                                         

     

    注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

    4.                财政拨款收入支出决算总表

    财政拨款收入支出决算总表

     

    编制单位:德化县自然资源局

     

     

    金额单位:万元

     

     

     

        

        

     

     

       

    金额

    项目(按功能分类)

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

     

     

     

     

    一、一般公共预算财政拨款

    7,052.90 

    一、一般公共服务支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    59,471.08 

    二、外交支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    三、国防支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    四、公共安全支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    五、教育支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    六、科学技术支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    七、文化旅游体育与传媒支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    八、社会保障和就业支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    九、卫生健康支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    十、节能环保支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    十一、城乡社区支出

    61,199.80

    2,812.81

    58,387.00

     

     

     

     

    十二、农林水支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    十三、交通运输支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    十四、资源勘探信息等支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    十五、商业服务业等支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    十六、金融支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    十七、援助其他地区支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    十八、自然资源海洋气象等支出

    2,596.68

    2,596.68

    0.00

     

     

     

     

    十九、住房保障支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    二十、粮油物资储备支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    二十一、灾害防治及应急管理支出

    9.00

    9.00

    0.00

     

     

     

     

    二十二、其他支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    二十三、债务还本支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

     

     

    二十四、债务付息支出

    0.00

    0.00

    0.00

     

     

    本年收入合计

    66,523.98 

    本年支出合计

    63,805.49

    5,418.49

    58,387.00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    年初财政拨款结转和结余

    5,892.45 

    年末财政拨款结转和结余

    8,610.95

    6,805.36

    1,805.59

     

     

    一、一般公共预算财政拨款

    5,170.95 

     

     

     

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    721.51 

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    总计

    72,416.43 

    总计

    72,416.43

    12,223.85

    60,192.59

     

     
                         

     

    注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    5.                一般公共预算财政拨款支出决算表

     

     

     

    一般公共预算财政拨款支出决算表

     

     

     

     

    编制单位:德化县自然资源局

    2019年度

     

     

    金额单位:万元

     

     

    项目

    本年支出

     

     

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

    合计

    5,418.49

    1,194.87

    4,223.62

     

     

    212

    城乡社区支出

    2,812.81

     

    2,812.81

     

     

    21202

    城乡社区规划与管理

     

     

     

     

     

    2120201

      城乡社区规划与管理

     

     

     

     

     

    21203

    城乡社区公共设施

    1,373.93

     

    1,373.93

     

     

    2120399

      其他城乡社区公共设施支出

    1,373.93

     

    1,373.93

     

     

    21299

    其他城乡社区支出

    1,438.88

     

    1,438.88

     

     

    2129901

      其他城乡社区支出

    1,438.88

     

    1,438.88

     

     

    220

    自然资源海洋气象等支出

    2,596.68

    1,194.87

    1,401.81

     

     

    22001

    自然资源事务

    2,596.68

    1,194.87

    1,401.81

     

     

    2200101

      行政运行

    1,194.87

    1,194.87

     

     

     

    2200104

      自然资源规划及管理

     

     

     

     

     

    2200105

      土地资源调查

     

     

     

     

     

    2200106

      土地资源利用与保护

     

     

     

     

     

    2200110

      国土整治

    680.93

     

    680.93

     

     

    2200114

      地质矿产资源利用与保护

    303.53

     

    303.53

     

     

    2200199

      其他自然资源事务支出

    417.35

     

    417.35

     

     

    224

    灾害防治及应急管理支出

    9.00

     

    9.00

     

     

    22406

    自然灾害防治

    9.00

     

    9.00

     

     

    2240601

      地质灾害防治

    9.00

     

    9.00

     

     
                         

     

    注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

     

     

     

     

     

     

    6.                一般公共预算财政拨款支出决算明细表

     

    一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    编制单位:

     

    金额单位:万元

       

        

    经济分类科目编码

    科目名称

            

     

    301

    工资福利支出

    1,089.06 

    302

    商品和服务支出

    59.20 

    303

    对个人和家庭的补助

    36.59 

    308

    资本性支出(基本建设)

    0.00 

    310

    资本性支出

    4,233.65 

    311

    对企业补贴(基本建设)

    0.00 

    312

    对企业补贴

    0.00 

    307

    债务利息及费用支出

    0.00 

    399

    其他支出

    0.00 

           

    注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

     

     

     

     

     

    7.                一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     

    编制单位:

     

     

    金额单位:万元

     

             

     

     

     

    人员经费

    公用经费

     

     

    经济分类科目
    编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目
    编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目
    编码

    科目名称

    金额

     

     

     

     

     

     

    301

    工资福利支出

    1,089.06 

    302

    商品和服务支出

    59.20

    310

    资本性支出

    10.03

     

     

    30101

    基本工资

    309.07 

    30201

    办公费

    8.03

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

     

     

    30102

    津贴补贴

    246.72 

    30202

    印刷费

    0.00

    31002

    办公设备购置

    10.03

     

     

    30103

    奖金

    55.58 

    30203

    咨询费

    0.00

    31003

    专用设备购置

    0.00

     

     

    30106

    伙食补助费

    12.44 

    30204

    手续费

    0.00

    31005

    基础设施建设

    0.00

     

     

    30107

    绩效工资

    0.00

    30205

    水费

    0.79

    31006

    大型修缮

    0.00

     

     

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    90.49

    30206

    电费

    6.31

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

     

     

    30109

    职业年金缴费

    32.60 

    30207

    邮电费

    6.11

    31008

    物资储备

    0.00

     

     

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    48.19

    302019

    取暖费

    0.00

    31009

    土地补偿

    0.00

     

     

    30111

    公务员医疗补助缴费

    0.00

    30209

    物业管理费

    0.32

    31010

    安置补助

    0.00

     

     

    30112

    其他社会保障缴费

    10.79

    30211

    差旅费

    15.68

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

     

     

    30113

    住房公积金

    102.40 

    30212

    因公出国()费用

    0.00

    31012

    拆迁补偿

    0.00

     

     

    30114

    医疗费

    0.00 

    30213

    维修()

    0.00

    31013

    公务用车购置

    0.00

     

     

    30199

    其他工资福利支出

    180.78 

    30214

    租赁费

    0.00

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

     

     

    303

    对个人和家庭的补助

    36.59 

    30215

    会议费

    0.00

    31021

    文物和陈列品购置

    0.00

     

     

    30301

    离休费

    0.00 

    30216

    培训费

    1.61

    31022

    无形资产购置

    0.00

     

     

    30302

    退休费

    0.00 

    30217

    公务接待费

    4.28

    31099

    其他资本性支出

    0.00

     

     

    30303

    退职()

    0.00 

    30218

    专用材料费

    0.00

    312

    对企业补助

    0.00

     

     

    30304

    抚恤金

    15.04 

    30224

    被装购置费

    0.00

    31201

    资本金注入

    0.00

     

     

    30305

    生活补助

                   6.04

    30225

    专用燃料费

    0.00

    31203

    政府投资基金股权投资

    0.00

     

     

    30306

    救济费

    0.00 

    30226

    劳务费

    0.00

    31204

    费用补贴

    0.00

     

     

    30307

    医疗费补助

    0.00 

    30227

    委托业务费

    0.00

    31205

    利息补贴

    0.00

     

     

    30308

    助学金

    0.00 

    30228

    工会经费

    7.94

    31299

    其他对企业补助

    0.00

     

     

    30309

    奖励金

    0.00 

    30229

    福利费

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

     

     

    30310

    个人农业生产补贴

    0.00 

    30231

    公务用车运行维护费

    5.67

    39906

    赠与

    0.00

     

     

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    15.51 

    30239

    其他交通费用

    2.47

    39907

    国家赔偿费用支出

    0.00

     

     

     

     

     

    30240

    税金及附加费用

    0.00

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0.00

     

     

     

     

     

    30299

    其他商品和服务支出

    0.00

    39999

    其他支出

    0.00

     

     

     

     

     

    307

    债务利息支出

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    30701

    国内债务付息

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    30702

    国外债务付息

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    30703

    国内债务发行费用

    0.00

     

     

     

     

     

     

     

     

    30704

    国外债务发行费用

    0.00

     

     

     

     

     

    人员经费合计

    1,125.64

    公用经费合计

    69.23

     

     
                                   

     

    注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

     

     

    8.                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     

     

     

     

     

     

    编制单位:德化县自然资源局

    2019年度

     

     

     

     

    金额单位:万元

     

     

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

     

     

    指出功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

     

     

     

    合计

    721.51

    59,471.08

    58,387.00

     

    58,387.00

    1,805.59

     

     

    212

    城乡社区支出

    721.51

    59,471.08

    58,387.00

     

    58,387.00

    1,805.59

     

     

    21208

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

     

    27,271.08

    25,768.21

     

    25,768.21

    1,502.87

     

     

    2120801

      征地和拆迁补偿支出

     

    3,453.71

    3,453.71

     

    3,453.71

     

     

     

    2120802

      土地开发支出

     

    16,322.66

    16,322.66

     

    16,322.66

     

     

     

    2120806

      土地出让业务支出

     

    300.00

    300.00

     

    300.00

     

     

     

    2120810

      棚户区改造支出

     

    2,517.57

    2,517.57

     

    2,517.57

     

     

     

    2120899

      其他国有土地使用权出让收入安排的支出

     

    4,677.14

    3,174.27

     

    3,174.27

    1,502.87

     

     

    21211

    农业土地开发资金安排的支出

    721.51

     

    418.79

     

    418.79

    302.72

     

     

    2121100

      农业土地开发资金安排的支出

    721.51

     

    418.79

     

    418.79

    302.72

     

     

    21215

    土地储备专项债券收入安排的支出

     

    32,200.00

    32,200.00

     

    32,200.00

     

     

     

    2121501

      征地和拆迁补偿支出

     

    16,790.14

    16,790.14

     

    16,790.14

     

     

     

    2121502

      土地开发支出

     

    15,409.86

    15,409.86

     

    15,409.86

     

     

     
                                               

     

    注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

     

     

     

     

    9.                机构运行信息表

    机构运行信息表

    编制单位:

     

    金额单位:万元

     

    统计数

     

    统计数

    一、“三公”经费支出

    二、机关运行经费

    69.23 

    (一)支出合计

    9.95 

    (一)行政单位

    69.23 

      1.因公出国(境)费

    0.00 

    (二)参照公务员法管理事业单位

    0.00 

      2.公务用车购置及运行维护费

    5.67 

    三、国有资产占用情况

    --

        1)公务用车购置费

    0.00

    (一)车辆数合计(辆)

    2

        2)公务用车运行维护费

    5.67 

      1.副部(省)级及以上领导用车

    0

      3.公务接待费

    4.28 

      2.主要领导干部用车

    0 

        1)国内接待费

    4.28 

      3.机要通信用车

    0 

             其中:外事接待费

    0.00 

      4.应急保障用车

    0 

        2)国(境)外接待费

    0.00 

      5.执法执勤用车

    2 

    (二)相关统计数

    --

      6.特种专业技术用车

    0 

      1.因公出国(境)团组数(个)

    0 

      7.离退休干部用车

    0 

      2.因公出国(境)人次数(人)

    0 

      8.其他用车

    0 

      3.公务用车购置数(辆)

    0 

    (二)单价50万元以上通用设备(台,套)

    0 

      4.公务用车保有量(辆)

    2

    (三)单价100万元以上专用设备(台,套)

    0 

      5.国内公务接待批次(个)

    39 

    四、政府采购支出信息

    --

         其中:外事接待批次(个)

    0 

      (一)政府采购支出合计

    28.03 

      6.国内公务接待人次(人)

    300

         1.政府采购货物支出

    28.03 

         其中:外事接待人次(人)

    0 

         2.政府采购工程支出

    0.00 

      7.国(境)外公务接待批次(个)

    0 

         3.政府采购服务支出

    0.00 

      8.国(境)外公务接待人次(人)

    0 

      (二)政府采购授予中小企业合同金额

    0.00 

     

     

        其中:授予小微企业合同金额

    0.00

             

    注:本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数差异。

    第三部分 2019年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年德化县自然资源局年初结转和结余5,948.42万元,本年收入67,130.78万元,本年支出64,413.42万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余8,665.78万元。

    (一)2019年收入67,130.78万元,比2018年决算数增加11352.48万元,增长203具体情况如下:

    1.一般公共预算财政拨款收入7,052.90万元。

    2.政府性基金预算财政拨款收入59,471.08万元。

    3.事业收入0.00万元。

    4.经营收入0.00万元。

    5.上级补助收入0.00万元。

    6.附属单位上缴收入0.00万元。

    7.其他收入606.80万元。

    (二)2019年支出64,413.42万元,比2019年决算数增加6522.54万元,增长11.3具体情况如下:

    1.基本支出1,802.81万元。其中,人员支出1,463.69万元,公用支出339.12万元。

    2.项目支出62,610.62万元。

    3.上缴上级支出0.00万元。

    4.经营支出0.00万元。

    5.对附属单位补助支出0.00万元。

    二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

    2019年一般公共预算拨款支出5,418.49万元,比上年决算数减少2128.69万元,下降28%,具体情况如下:

    (一)其他城乡社区公共设施支出(21203991373.93万元,较上年决算数增加1373.93万元。主要原因是新增项目,支出增加。

    (二)其他城乡社区支出(21299011438.88万元,较上年决算数减少146.76万元,下降9.26%。主要原因是项目减少,支出减少。

    (三)行政运行(22001011194.87万元,较上年决算数增加59.04万元,增长5.2%。主要原因是人员增加,支出增加。

    (四)国土整治(2200110680.93万元,较上年决算数减少786.65万元,下降53.6%。主要原因是项目减少,支出减少。

    (五)地质矿产资源利用与保护(2200114303.53万元,较上年决算数增加298.53万元,增长5970.6%。主要原因是项目增加,支出增加。

    (六)其他自然资源事务支出(2200199417.35万元,较上年决算数减少2773.98万元,下降86.92%。主要原因是项目减少,支出减少。

    (七)地质灾害防治(22406019万元,较上年决算数减少2.8万元,下降23.73%。主要原因是项目减少,支出减少。

     

     

     

     

    三、政府性基金支出决算情况说明

    2019年度政府性基金支出58,387.00万元,比上年决算数增加9026.36万元,增长18.29%,具体情况如下:

    (一)征地和拆迁补偿支出(21208013453.71万元,较2018年决算数减少23807.82万元,下降87.33%。主要原因是征地拆迁项目减少,支出减少。

    (二)土地开发支出(212080216322.66万元,较2018年决算数增加16193.36万元,增长12523.87%。主要原因是土地开发项目增加,支出增加。

    (三)土地出让业务支出(2120806300万元,较2018年决算数增加289.22万元,增长2682.93%。主要原因是土地出让业务增加,支出增加。

    (四)棚户区改造支出(21208102517.57万元,较2018年决算数减少144.19万元,下降5.42%。主要原因是棚户区改造项目减少,支出减少。

    (五)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(21208993174.27万元,较2018年决算数减少13873.79万元,下降81.38%。主要原因是项目减少,支出减少。

    (六)农业土地开发资金安排的支出(2121100418.79万元,较2018年决算数减少90.64万元,下降17.79%。主要原因是项目减少,支出减少。

    (七)征地和拆迁补偿支出(212150116790.14万元,较2018年决算数增加16790.14万元。主要原因是新增土地储备项目,支出增加。

    (八)土地开发支出(212150215409.86万元,较2018年决算数增加15409.86万元。主要原因是新增土地储备项目,支出增加。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,194.87万元,其中:

    (一)人员经费1,125.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费69.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2019年度“三公”经费财政拨款支出9.95万元,比年初预算的10万元下降0.5%。主要原因是三公经费支出减少。具体情况如下:
     
    (一)因公出国(境)费支出0.00万元,与年初预算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个,参加其他部门出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是2019年度未安排因公出国(境)

    (二)公务用车购置及运维费支出5.67万元,比年初预算的5.7万元下降0.5%,主要是公务用车保有量运行维护费支出减少。其中:

    公务用车购置费支出0.00万元,与年初预算持平。2019年公务用车购置0辆。

    公务用车运维费支出5.67万元,比年初预算的5.7万元下降0.5%,主要是公务用车保有量运维费支出减少。截至20191231日,本部门公务用车保有量为2辆。

    (三)公务接待费支出4.28万元,比年初预算的4.3万元下降0.47%。主要是上级检查、督查及调研减少,累计接待39批次、300人次。

    六、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,共对20192个清单项目实施绩效监控,分别是登记中心临时人员工资专项及矿山生态恢复治理项目,涉及财政拨款资金分别为172.69万元、50万元。

    (二)绩效自评工作开展情况

    共对2019年度2个清单项目实施绩效自评,涉及财政拨款资金共计222.69万元。评价结果为“优”的项目是2个。

    (三)重点评价工作开展情况

    共对2019年度共计2个清单项目实施财政重点评价,涉及财政拨款资金共计222.69万元,涉及不动产人员工资福利及矿山生态恢复治理等领域。评价结果为“优”的项目是2个。

     

    七、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2019年度机关运行经费支出69.23万元,比上年决算数增长14.92%,主要是:业务量增加,机关运行成本增加。

    (二)政府采购情况

    本部门2019年度政府采购支出总额28.03万元,其中:政府采购货物支出28.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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